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广西民族大学2024年单位预算公开
来源:    作者:    时间:2024年02月21日 20:00    浏览次数:

广西民族大学2024年单位预算公开

目 录

第一部分:广西民族大学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:广西民族大学2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西民族大学2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)

第一部分:广西民族大学概况

一、主要职责

广西民族大学创建于1952年,原为中央民族学院(今中央民族大学)广西分院,1953年更名为广西省民族学院,1958年更名为广西民族学院,2006年更名为广西民族大学。在长期的办学历程中,学校砥砺出“厚德博学、和而不同”的校训,形成了“团结共进、传承创新”的校风、“精益求精”的教风、“勤学躬行”的学风,凝炼出“民族性、区域性、国际性”三性合一的鲜明办学特色,是国家民委和广西壮族自治区人民政府共建的综合性民族高等学校,是广西重点建设的高校之一。按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,学校开展以本科教育、研究生教育、成人教育和留学生教育等高等教育活动,为国家、地方培养服务经济建设与社会发展的各类人才。

二、机构设置情况

广西民族大学为广西壮族自治区直属全额拨款事业单位,预算管理级次为二级。学校共设置正处级党务和学校事务管理机构16个,相当于正处级教学教辅科研机构17个,相当于副处级教学辅助机构1个。学校现设有26个教学学院,有1个博士后科研流动站(民族学),2个博士后流动站科研基地,5个一级学科博士学位授权点(民族学、中国语言文学、外国语言文学、化学工程与技术、科学技术史),18个学术型一级学科硕士学位授权点,18个类别的专业硕士学位授权点, 89个全日制普通本科专业,涵盖了哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等11个学科门类。

近年来,学校办学层次不断提高,规模不断扩大,现已发展成为一所规模较大、学科门类较齐全、师资力量较强、基础设施较完备、办学效益较好、人才培养质量不断提高且有发展潜力的综合性民族高等学府。建校以来,学校培养了各少数民族干部和各类专业技术人才,为广西的经济建设和社会发展做出了巨大贡献。

截至2023年7月末,学校实有在编人数1,285人(含机关后勤编制内控制数人员老人老办法22人)。其他人员834人,其中:非实名控制数人员610人,后勤控制数人员22人,预发人员45人,校聘人员157人。离退休人员736人,其中:离休人员2人,退休人员734人(含镇南关5人)。合计2,855人。2024学年年初全日制在校学生40,345人,其中:硕士研究生人数6,082人,博士研究生208人,全日制本专科学生人数31,201人,预科生2,854人。

第二部分:广西民族大学2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年收支总预算115,728.77万元,比上年年初预算增加2,991.61万元,同比增长2.65%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加,主要是根据学生人数核拨的学生奖助学金及生均拨款增加等。收入包括:一般公共预算拨款、纳入财政专户管理资金收入、未纳入财政专户管理的资金收入(包括事业收入及其他收入);总支出115,728.77万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),总支出较上年增长2.65%,增加2,991.61万元,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加,支出相应增加。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

我校2024年预算总收入115,728.77万元,比上年年初预算增加2,991.61万元,同比增长2.65%。具体情况如下:

1.一般公共预算拨款共60,192.23万元,占收入总预算的52.01%,与上年年初预算54,498.88万元相比增加5,693.35万元,增长10.45%,主要原因:一是我校招生规模扩大,学生人数增加,按学生人数核拨的生均总量增加4,587.24万元,根据学生人数核拨的学生奖助学金项目增加1,912.76万元;二是幼儿园学前教育发展资金增加445.00万元;三是新增教育领域基础能力提升专项资金(广西民族大学武鸣新校区二期项目)3,200.00万元;四是部分项目财政拨款经费减少,2024年不再下达广西民族大学建设发展补助资金2,800.00万元,示范性现代产业学院经费减少522.00万元,广西中华民族共同体意识研究院经费减少240.00万元,南宁教育园区入园高校补助资金减少183.00万元,民族预科教育基地建设经费减少50.00万元,少数民族地区教育特殊补助专项经费减少60.00万元,广西高校科技创新和服务能力提升工程经费减少51.00万元,校园足球体育比赛艺术展演学校卫生及国防教育专项经费减少195.00万元等。以上项目增减相抵后财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算拨款年初未安排预算。

3.国有资本经营预算拨款年初未安排预算。

4.纳入财政专户管理的资金收入46,629.85万元,占收入总预算40.29%,比上年减少199.43万元,下降0.43%,下降主要原因是我校由于函授生计划招生规模缩减,函授学费减少。

5.未纳入财政专户管理的资金收入8,906.69万元,占收入总预算7.70%,同比减少2,502.31万元,下降21.93%,下降主要原因一是不再将学校食堂收入编入其他收入中,而是根据财政部、教育部关于高等学校执行政府会计制度的规定仅将独立核算的食堂收支结余预算10.00万元列入其他收入;二是按照2022年及2023年实际取得的科研事业收入测算,预计2024年学校从其他单位取得的科研课题经费拨款、非同级财政拨款课题、区内横向科研课题收入、区外横向科研课题收入等增加1,500.00万元;三是预计学校租金收入增加约300.00万元,以上各项收入增减相抵后导致单位资金收入减少2,502.31万元。

其中:事业收入4,500.00万元,同比增加1,500.00万元,增长50.00%,增长的主要原因是按照2022年及2023年实际取得的科研事业收入测算,预计2024年学校从其他部门取得的科研课题经费拨款、非同级财政拨款课题、区内横向科研课题收入、区外横向科研课题收入等增加1,500.00万元;事业单位经营收入0.00万元,与上年持平;上级补助收入0.00万元,与上年持平;附属单位上缴收入0.00万元,与上年持平;其他收入4,406.69万元,同比减少4,002.31万元,下降47.60%,主要原因是2023年将独立核算的饮食服务中心收入编入其他收入中,2024年根据财政部、教育部关于高等学校执行政府会计制度的规定,高校内部独立核算的饭堂收支结余直接列入其他收入,预算按照决算编制的要求,也不再编制经营收支预算,而是将2024年的食堂收支结余预算10.00万元列入2024年部门预算其他收入中。

6.上年结转资金0.00万元,与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

我校2024年支出总预算115,728.77万元,比上年增加2,991.61万元,增长2.65%。其中:基本支出预算56,402.33万元,占支出总预算48.74%,同比增加33,862.41万元,增长150.23%;项目支出预算59,326.44万元,占支出总预算51.26%,同比减少30,870.81万元,下降34.23%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.教育支出科目112,420.90万元,占预算总支出的97.14%,比上年增加3,356.22万元,增长3.08%,增加的主要原因一是学校招生规模扩大,根据学生人数核拨的生均财政拨款增加4,587.24万元,根据学生人数核拨的学生奖助学金项目增加1,912.76万元;二是幼儿园学前教育发展资金增加445.00万元;三是新增教育领域基础能力提升专项资金(广西民族大学武鸣新校区二期项目)3,200.00万元;四是部分项目财政拨款经费减少,2024年不再下达广西民族大学建设发展补助资金2,800.00万元,示范性现代产业学院经费减少522.00万元、广西中华民族共同体意识研究院经费减少240.00万元、南宁教育园区入园高校补助资金减少183.00万元、民族预科教育基地建设经费减少50.00万元、少数民族地区教育特殊补助专项经费减少60.00万元、广西高校科技创新和服务能力提升工程经费减少51.00万元、校园足球体育比赛艺术展演学校卫生及国防教育专项经费减少195.00万元等。

2.社会保障和就业支出科目1,829.23万元,占总支出预算的1.58%,比上年减少358.09万元,下降16.37%,下降主要原因一是根据2023年7月在职在编人数编制2024年初预算,在职在编人员减少21人,根据基本工资计提的社会保险支出相应减少;二是本年年初财政不再安排农民工创业大赛奖补资金350万元。

3.卫生健康支出科目564.01万元,占总支出预算的0.49%,比上年减少2.49万元,下降0.44%,下降主要原因是根据2023年7月在职在编人数编制2024年初预算,在职在编人员减少21人,根据基本工资计提的医疗保险支出相应减少。

4.住房保障支出科目914.62万元,占总支出预算的0.79%。比上年减少4.04万元,下降0.44%,下降主要原因是根据2023年7月在职在编人数编制2024年初预算,在职在编人员减少21人,根据基本工资计提的住房公积金支出相应减少。

5.其他支出功能分类科目年初无支出预算。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算56,402.33万元,占支出总预算48.74%,同比增加33,862.41万元,增长150.23%,主要原因一是根据预算编制要求,将原2023年编制在项目支出的编外人员经费调整至基本支出安排,二是将在职人员绩效工资及对应计提的保险、公积金、工会经费等全部调整至基本支出安排。

其中:工资福利支出预算50,618.37万元,占基本支出预算89.75%,同比增加34,510.60万元,增长214.25%。增加的原因一是根据预算编制要求,将原2023年编制在项目支出的编外人员经费调整至基本支出安排,二是将在职人员绩效工资及对应计提的保险、公积金、工会经费等全部调整至基本支出安排。

商品和服务支出预算3,410.87万元,占基本支出预算6.05%,同比减少970.26万元,下降22.15%。下降主要原因是自治区财政补助生均综合定额为16,458.24万元,与上年持平,学校优先安排基本工资、津贴、失业保险、工伤保险、基础性绩效工资等人员经费支出后,剩余用于安排公用支出。其中:其他商品和服务支出科目预算871.11万元,占公用经费预算25.54%,主要用于一是事业单位伙食补助费(在职人员)514.00万元(1,285人*400.00元/月*10个月),二是离退休公用支出92.91万元,2024年按照离休干部(含镇南关退休)7人,人均标准3,600.00元/(人·年);退休干部729人,人均标准1,240.00元/(人·年)计算共需要安排92.91万元;三是定额商品和服务支出264.20万元,主要是学校教学点管理费以及本专科业务、招生经费、宣传经费等。

对个人和家庭的补助支出预算2,373.09万元,占基本支出预算4.21%,同比增加322.07万元,增长15.70%。增加的主要原因是根据上级文件提高生活补助标准,离休人员及镇南关退休人员生活补助参照上级文件标准执行,其他退休人员由6000元/人.年提高至10000元/人.年,导致离退休生活补助预算增加。

2.项目支出预算

项目支出预算59,326.44万元,占支出总预算的51.26%,同比减少30,870.81万元,下降34.23%。项目支出减少的原因:一是根据预算编制要求,将原2023年编制在项目支出的编外人员经费调整至基本支出安排;二是将在职人员绩效工资及对应计提的保险、公积金、工会经费等全部调整至基本支出安排,项目支出相应减少;三是2024年根据财政部、教育部关于高等学校执行政府会计制度的规定,高校内部独立核算的饭堂收支结余直接列入其他收入,预算按照决算编制的要求,不再按照食堂总支出编制单位资金项目支出预算,仅将2024年的食堂收支结余预算10.00万元列入其他收入的支出中;四是部分项目财政拨款经费减少,2024年不再下达广西民族大学建设发展补助资金2,800.00万元,示范性现代产业学院经费减少522.00万元,广西中华民族共同体意识研究院经费减少240.00万元,南宁教育园区入园高校补助资金减少183.00万元,民族预科教育基地建设经费减少50.00万元,少数民族地区教育特殊补助专项经费减少60.00万元,广西高校科技创新和服务能力提升工程经费减少51.00万元,校园足球体育比赛艺术展演学校卫生及国防教育专项经费减少195.00万元等。

其中:工资福利支出预算3,389.35万元,占项目支出预算5.71%,同比减少28,271.24万元,下降89.29%。下降的主要原因是根据预算编制要求,将原2023年编制在项目支出的编外人员经费调整至基本支出安排;二是将在职人员绩效工资及对应计提的保险、公积金、工会经费等全部调整至基本支出安排,项目支出相应减少。

商品和服务支出预算24,046.31万元,占项目支出预算40.53%,同比减少6,408.54万元,下降21.04%。下降的主要原因年初下达的部分财政专项项目资金减少,相应安排的商品和服务支出预算减少。

对个人和家庭的补助支出预算 12,297.78万元,占项目支出预算20.73%,同比增加1,786.83万元,增长17.00%。增长的主要原因一是学校招生规模扩大,根据学生人数核拨的学生奖助学金项目增加;二是学生人数增加学费收入,对应计提的助困基金增加。

资本性支出预算12,989.00万元,占项目支出预算21.89%,同比增加5,038.14万元,增长63.37%。增加的主要原因一是年初下达用于资本性支出的财政专项项目资金增加,主要是增加幼儿园学前教育发展资金445.00万元,新增教育领域基础能力提升专项资金(广西民族大学武鸣新校区二期项目)3,200.00万元;二是科研事业收入预算增加,用于安排科研仪器设备购置等资本性支出相应增加。

其他支出预算6,604.00 万元,占项目支出预算11.13%,同比减少3,016.00万元,下降31.35%。下降的主要原因是按照预算编制要求调整编报口径,不再将独立核算食堂总支出编入支出预算,仅将独立核算食堂的当年收支结余并到其他收入中列入预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款收支总预算60,192.23万元,比上年增加5,693.35万元,增长10.45%,主要原因一是学校招生规模扩大,根据学生人数核拨的生均财政拨款增加4,587.24万元,根据学生人数核拨的学生奖助学金项目增加1,912.76万元;二是幼儿园学前教育发展资金增加445.00万元;三是新增教育领域基础能力提升专项资金(广西民族大学武鸣新校区二期项目)3,200.00万元;四是部分项目财政拨款经费减少,2024年不再下达广西民族大学建设发展补助资金2,800.00万元,示范性现代产业学院经费减少522.00万元,广西中华民族共同体意识研究院经费减少240.00万元,南宁教育园区入园高校补助资金减少183.00万元,民族预科教育基地建设经费减少50.00万元,少数民族地区教育特殊补助专项经费减少60.00万元,广西高校科技创新和服务能力提升工程经费减少51.00万元,校园足球体育比赛艺术展演学校卫生及国防教育专项经费减少195.00万元等。财政拨款收入全部为一般公共预算拨款,其中:一般公共预算拨款60,192.23万元,增加5,693.35万元,同比增长10.45%,其中:上级补助12,352.25万元,同比增加1,617.25万元,增长15.07%;自治区本级43,094.98万元,同比增加431.10万元,增长1.01%;一般债券4,745.00万元,同比增加3,645.00万元,增长331.36%。增加主要原因一是学校招生规模扩大,根据学生人数核拨的生均财政拨款增加4,587.24万元,根据学生人数核拨的学生奖助学金项目增加1,912.76万元;二是幼儿园学前教育发展资金增加445.00万元;三是新增教育领域基础能力提升专项资金(广西民族大学武鸣新校区二期项目)3,200.00万元;四是部分项目财政拨款经费减少,2024年不再下达广西民族大学建设发展补助资金2,800.00万元,示范性现代产业学院经费减少522.00万元,广西中华民族共同体意识研究院经费减少240.00万元,南宁教育园区入园高校补助资金减少183.00万元,民族预科教育基地建设经费减少50.00万元,少数民族地区教育特殊补助专项经费减少60.00万元,广西高校科技创新和服务能力提升工程经费减少51.00万元,校园足球体育比赛艺术展演学校卫生及国防教育专项经费减少195.00万元等。

支出包括教育支出57,494.11万元、社会保障和就业支出1,219.49万元、卫生健康支出564.01万元、住房保障支出914.62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我校2024年一般公共预算支出预算60,192.23万元,同比增加5,693.35万元,增长10.45%。增加的主要原因一是学校招生规模扩大,根据学生人数核拨的生均财政拨款增加4,587.24万元,根据学生人数核拨的学生奖助学金项目增加1,912.76万元;二是幼儿园学前教育发展资金增加445.00万元;三是新增教育领域基础能力提升专项资金(广西民族大学武鸣新校区二期项目)3,200.00万元;四是部分项目财政拨款经费减少,2024年不再下达广西民族大学建设发展补助资金2,800.00万元,示范性现代产业学院经费减少522.00万元,广西中华民族共同体意识研究院经费减少240.00万元,南宁教育园区入园高校补助资金减少183.00万元,民族预科教育基地建设经费减少50.00万元,少数民族地区教育特殊补助专项经费减少60.00万元,广西高校科技创新和服务能力提升工程经费减少51.00万元,校园足球体育比赛艺术展演学校卫生及国防教育专项经费减少195.00万元,其他专项减少24.35万元。

其中:基本支出预算20,089.15万元;项目支出40,103.07万元。具体支出预算如下:

学前教育支出824.55万元,全部为项目支出,为学前教育发展资金、幼儿园的人员及维持支出;

高等教育支出56,669.56万元,其中基本支出17,391.04万元,主要为学校根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出;项目支出39,278.52万元,主要为学生奖助学金、广西一流学科建设经费等高等教育专项项目支出;

机关事业单位基本养老保险缴费支出1,219.49万元,全部为基本支出,主要用于支付单位在职职工的养老保险费用;

事业单位医疗支出564.01万元,全部为基本支出,是按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险;

住房公积金支出914.62万元,全部为基本支出,是按照国家统一规定,为职工计缴的住房公积金。

其他支出功能科目年初无支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我校2024年一般公共预算基本支出共20,089.15万元,同比减少38.06万元,下降0.19%。具体构成如下:

人员经费支出17,478.95万元。其中:基本工资7,616.68万元,津贴补贴5.13万元,绩效工资4,522.01万元,机关事业单位基本养老保险缴费1,736.68万元,职工基本医疗保险缴费803.21万元,其他社会保障缴费75.98万元,住房公积金1,302.51万元,其他工资福利支出103.40万元,离休费27.02万元,退休费103.11万元,助学金802.13万元,其他对个人和家庭的补助381.09万元。

公用经费支出2,610.21万元。其中:水费500.00万元,电费700.00万元,维修(护)费100.00万元,委托业务费400.00万元,工会经费217.09万元,福利费16.01万元,其他商品和服务支出357.11万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)2024年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

我校2024年单位预算全口径预算安排的“三公”经费支出预算153.00万元,全部为纳入财政专户管理的资金收入安排。同比2023年减少50.00万元,下降24.63%,减少的主要原因是2024年我单位年初预算未安排公务用车购置费,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排60.00万元,与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排48.00万元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排45.00万元,比上年减少50.00万元,下降52.63%,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元,比上年减少50.00万元,下降100%,下降的主要原因是2023年按照公务车配置计划新购置两辆公务车,2024年不需购置公务车。

公务用车运行维护费2024年预算安排45.00万元,与上年持平。

(二)2024年单位预算一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

我校2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元,2023年一般公共预算也未安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,2024年我校年初预算事业单位运行经费安排10,221.63万元,包括办公费80.00万元、邮电费80.00万元、差旅费1,708.00 万元、会议费50.00 万元、福利费16.01 万元、日常维修费2,317.62 万元、专用材料1,125.00 万元及办公设备购置费200.00万元 、水费800.00万元、电费2,000.00万元、物业管理费1,800.00万元、公务用车运行维护费45.00 万元。比2023年年初预算安排9,727.63万元增加494.00万元,上升5.08%,主要原因是疫情形势好转,预计教师教学、科研等调研活动恢复,差旅费支出增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

我校2024年政府采购预算总金额17,699.00万元,比上年增加2,038.38万元,增长13.02%,其中政府集中采购6,609.00万元(其中货物类4,364.00万元、服务类2,245.00万元),占政府采购预算37.34%,分散采购11,090.00万元(其中货物类5,260.00万元、工程类3645.00万元、服务类2,185.00万元),占政府采购预算62.66%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款10,634.00万元,纳入财政专户管理的资金收入安排的资金2,505.00万元,单位资金4,560.00万元。

(三)国有资产占用情况说明

学校校舍建筑面积合计1,208,891平方米,其中,教学及辅助用房建筑面积464,161平方米,行政办公用房面积49,257平方米。

我校公务用车制度改革保留车辆15辆,实有车辆14辆。其中:轿车3辆、经济型车0辆、旅行越野车9辆、中大型客车1辆、特殊业务用车1辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我校坚持预算绩效管理严格执行以业务目标为导向,以项目成本为衡量,以绩效评估为核心的管理体制,按照科学可行的要求,与预算管理紧密结合,实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理,把资金投向与绩效的提高紧密结合,实现社会效益最大化。在编制2024年预算时,按规定编制整体支出绩效目标、项目支出绩效目标,内容全面、完整。绩效目标的设定由单位内部资金使用部门根据项目性质设定,并充分细化为可量化的绩效指标。今年将进一步完善预算绩效管理制度,按照绩效管理制度开展绩效管理工作,更好的发挥财政资金的效益。2024年单位预算中主要的重点项目绩效目标如下:

重点项目一:高等教育学生资助项目(中央资金),预算资金5,590.25万元,2024年度绩效目标为:共投入5,590.25万元,发放标准根据《学生资助管理办法》(财科教〔2019〕19号)、《广西壮族自治区学生资助资金管理办法》(桂财规〔2022〕9号)发放,为体现党和政府对普通高校家庭经济困难学生的关怀,资助补助学生基本生活支出,奖励和支持表现良好的学生,帮助他们顺利完成学业。设1条数量指标:资助学生人数≥20000人次;设2条质量指标:质量指标1.资助资格合规率=100%,质量指标2.发放足额率=100%;设1条时效指标:完成时间=12月月底完成发放;设成本指标1条:投入经费=5590.25万元;设1条社会效益指标:家庭经济困难学生资助覆盖率≥90%;设1条服务对象满意度指标:学生抽样满意度≥95%。

重点项目二:研究生学业奖学金,项目经费预算金额1,251.90万元,2024年度绩效目标:及时足额发放研究生学业奖学金,用于资助优秀的研究生完成学业,对研究生开展的的学业学习和学术科研活动进行评价认可,给予优秀研究生经济上的奖励,使研究生们能够安心学习、潜心科研。

设2条数量指标:数量指标1.学业奖学金奖励学生比例(博士生)≥90%,数量指标2.学业奖学金奖励学生比例(硕士生)≥70%;设1条质量指标:奖励合格率=100%;设1条时效指标:奖学金发放及时率=100%;设成本指标1条:项目总金额≥1251.90万元;设1条社会效益指标:奖励学生覆盖率≥70%;设1条服务对象满意度指标:师生满意度≥90%。

第三部分:名词解释

1.财政拨款收入:自治区财政当年拨付的资金;

2.单位基本支出预算:是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费;

3.单位项目支出预算:是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划;

4.教育支出:反映政府教育支出情况,包括教育管理事务支出、普通教育支出、成人教育等方面支出;

5.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出;

6.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出,我校主要是由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金等支出;

7. 医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出,我校主要为基本医疗保险缴费经费;

8.住房保障支出:是指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

9.商品服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、咨询费、印刷费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、物业管理费、维修(护)费、租赁费等;

10.对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等;

11.“三公”经费支出:纳入财政预算管理的“三公”经费,是单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:广西民族大学2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)

上述报表详见附件。

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